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市一医院召开内审工作协调会
发布时间:2020-08-20 来源: 作者:审计科 点击数:

8月14日上午,市一医院召开内审工作协调会。强化内部控制促采购管理规范充分发挥内部审计在医院经济活动中的监督管理作用会议重点围绕加强和规范医院采购管理等经济活动进行了充分讨论,分管领导针对突出问题逐一作点评,院长丁中印、党委书记姜晓燕分别就相关工作提出要求。一要加强政策法规的学习,落实精细化管理,明确岗位职责。二要强化内控,健全内控制度,加强过程监管。三要重视营商环境,加强与商家的有效沟通,优化工作流程,解决“几多两长”问题。四要强化党风廉政建设,规范程序,履责担当,树立底线、红线意识,更好的服务临床、服务人民群众。


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